送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-08-25 23:45

您好,一,出纳工作流程,提交资金使用申请,根据批准后的申请,开具现金支票,到银行提取现金,接受职工报销票据,审核报销票据,支付款项,收取销售款,开具发票,或者收款收据,整理现金和收到的转账支票等,交存银行,整理票据,填写交接表,把票据交会计编制凭证,根据会计凭证,审核凭证,登记现金,银行存款日记账,月底结现金和银行日记账。 
二,会计工作流程,审核申请单,报销单据,给现金支票加盖财务章,给发票加盖发票专用章,收到出纳的票据,编制会计凭证,收到其他部门单据,编制转账凭证,记账,出具财务报表,填写税务报表,报税,登记其他账簿,结账。

自娱自乐づ自己过〆 追问

2018-08-26 01:16

还想问一下,新公司刚开业,出纳应该都需要什么样的单据?比如费用报销单,借款单,还有收据,还需要什么?还有其他部门也都需要什么单据?? 
还有。老师我想问一下,内帐会计和外帐会计的区别在那里??内帐会计的工作流程。内容都是什么??外帐会计的工作流程和内容又是什么?内帐和外帐有什么冲突吗?做的工作重复吗???详细给我说一下好吗?谢谢!

老王老师 解答

2018-08-26 13:29

您好,还需要差旅费报销单,库存商品出入库单,车辆行程明细表等。内账会计做没有发票的账务处理,外账会计做有发票的账务处理和报税。内账会计的工作流程在上面我写的流程的基础上去掉填写税务报表,报税就行了,外账会计的流程就是上面所写的会计的流程子。内账会计和外账会计没有什么冲突的,做的工作不重复的。

自娱自乐づ自己过〆 追问

2018-08-26 21:19

老师,如果像员工个人在支付宝上面支付了公司的电费,应该怎么来报销?没有发票?流程怎么样?需要填写什么报销单吗?还需要什么原始凭证?这个是做内帐不能做外帐对吗?

老王老师 解答

2018-08-26 21:31

您好,如果支付了电费,需要拿发票来报销的,流程就是支付了电费之后,拿收电费的单位或者个人的收款单,发票,或者到到条还是电费结算单,填写报销单,经部门负责人签字,财务审核,老板签字,之后交出纳付款,如果有发票就做外账,没有发票就做内账。

自娱自乐づ自己过〆 追问

2018-08-26 21:35

如果她用支付宝支付的公司电费,能去开发票吗?电力公司给开吗?如果不能开就只能写个报销单来做内帐对吧?

老王老师 解答

2018-08-26 23:39

您好,可以去开发票的,电力公司给开的,如果不能开,最好写个报销单做内账处理。

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您好,一,出纳工作流程,提交资金使用申请,根据批准后的申请,开具现金支票,到银行提取现金,接受职工报销票据,审核报销票据,支付款项,收取销售款,开具发票,或者收款收据,整理现金和收到的转账支票等,交存银行,整理票据,填写交接表,把票据交会计编制凭证,根据会计凭证,审核凭证,登记现金,银行存款日记账,月底结现金和银行日记账。 二,会计工作流程,审核申请单,报销单据,给现金支票加盖财务章,给发票加盖发票专用章,收到出纳的票据,编制会计凭证,收到其他部门单据,编制转账凭证,记账,出具财务报表,填写税务报表,报税,登记其他账簿,结账。
2018-08-25 23:45:57
出纳会计的基本工作流程包括: 1. 收集支付信息:收集、登记和存储客户付款信息,包括付款方式、账户和金额等; 2. 核对现金:核对付款信息与实际现金数额是否一致; 3. 登记账目:登记支付信息,包括付款时间、付款方式、收款账户及金额等; 4. 开具发票:根据客户要求,开具正确的发票; 5. 归集资金:把各种付款信息归集起来,并在定期把资金汇总到财务部门; 6. 保管现金:保管现金安全,避免被盗或损失。 拓展知识:出纳会计还需要熟悉国家的相关财税政策,并及时了解新的政策,以便为客户提供更优质的服务。
2023-02-23 10:29:06
您好:出纳工作流程:办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账,并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程:填制凭证,出报表,报税,装订凭证和各类单据。
2019-03-14 20:24:45
你好,根据原始单据做分录,然后登记账簿,编制报表
2017-12-21 13:43:11
零基础学会计,出纳工作的流程主要包括收款、付款和登记三个部分。 ①收款:出纳在开始收款之前,首先要对客户进行身份核实,根据该客户的付款方式以及收款金额等内容,具体步骤为:接受客户出具的发票,出纳复核并登记发票,登记收款原始凭证,根据付款方式,收取客户的款项,完成登记本次收款汇总表,及时录入收款信息,记录收款凭证,并将收款信息对应科目进行记账处理。 ②付款:出纳负责复核供应商的发票,并核实付款相关的货币、付款方式以及金额等信息,具体步骤为:出纳将付款原始凭证一同交由会计进行审核,受理供应商提出的付款要求,按照系统中付款请求进行审核,复核并登记发票,将付款信息录入系统,进行付款凭证登记,根据付款方式,按照结算计划进行付款操作,将付款汇总表交由会计审核审批后支付,并及时录入付款信息,然后记录付款凭证,最后将该付款科目记账处理。 ③登记:出纳在收款和付款的流程中,还需要对原始凭证进行登记,主要工作是核实凭证的完整性、准确性,具体步骤为:出纳首先根据收款/付款结算要求登记原始凭证,收银核实原始凭证和系统记录的金额是否一致,复核后登记原始凭证,并将登记的原始凭证与收款/付款单对照,完成登记工作,最终归档所有原始凭证,并审核收/付款单,保证账务处理的准确性。 归纳起来,出纳的工作流程是:收款 → 登记 → 付款→ 登记 → 结束。为了使出纳的工作达到最佳效果,最重要的是要熟悉收款/付款流程,及时发现问题,并确保凭证正确、完整。同时,出纳还要及时准确地录入账务信息,以避免出现错误;此外,可以把一些常用的工具记录下来,例如客户类型、支付方式等,从而更快捷地进行记账工作。
2023-02-24 21:37:27
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