送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-27 11:42

你好,都是进项发票,怎么税额会有0.01的差额呢? 
能提供一下你所提到差额各自的图片?

青春侠 追问

2018-08-27 11:51

老师,你看一下

邹老师 解答

2018-08-27 11:53

你好,增值税是26213.59,没有看到与那里有0.01的差额啊

青春侠 追问

2018-08-27 11:53

前面三个加起来是66407.76    最好一张进项税是66407.77  2280000分开开的发票

邹老师 解答

2018-08-27 11:56

你好,这个是你单位开具的销项发票,而不是进项发票吧 
你需要根据你发票的收入,税额做主营业务收入,应交税费——应交增值税分录 
数据以发票上面的数据为准就是了

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相关问题讨论
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21
你好,都是进项发票,怎么税额会有0.01的差额呢? 能提供一下你所提到差额各自的图片?
2018-08-27 11:42:07
认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22
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