工程公司收到购买酸奶的员工报销的专票做账,先入账,再税转出,借:管理费用-福利费134.46 应交税费-应交增值税-进项税额21.51贷:应付职工职工薪酬-XX员工名 155.97借:应付职工职工薪酬 -XX员工名 155.97贷:库存现金进项税转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-应交增值税-进项税额 税转费用借:管理费用贷:应交税费-应交增值税-进项税转出老师,是这样吗?这样对吗?
Sunny
于2018-08-27 13:18 发布 1193次浏览
- 送心意
职称:
2018-08-27 13:27
你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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你好,不用交税也可以这样做,只是未交增值税余额在借方。
2018-09-14 20:23:50
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Sunny 追问
2018-08-27 13:35