送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-29 12:03

你好,我在吃饭,你回复我下,回单位我回答你,好吗?

自在独行 追问

2018-08-29 12:06

好啊

徐阿富老师 解答

2018-08-29 12:23

你好,你重新建账的话,1 要以以前报税的报表为基础,以报税的报表金额作为期初数,明细能有最好,没有的话你可以设置一个前期余额这个一个子目。           平了在之后再接下去:2 把银行对账单拉出来,银行存款明细帐上的余额要和对账单上余额一致,如果不一致,查下收入和付给单位的货款这2个有没有都做帐,如果没有,你补上,最后差额做在其他应收或者其他应付的老板名下。  3把所有发票都做帐里去。

自在独行 追问

2018-08-29 13:06

谢谢徐老师,能简单说下工业企业的成本核算(内账用的)?谢谢

徐阿富老师 解答

2018-08-29 13:08

你好,参考下我这里:月末分摊前生产成本科目余额761038.67元,各子目余额分别为直接材料314288.55元、直接人工72165元和制造费用转入374585.12元.按照车间月末上报本月产成品和半成品(约当为产成品)的数量,分别·为产成品7486套,半成品折为产成品数量为12410套。即本月产成品=761038.67*(7486/7486+12410)=286345.77元,按照公司历年确定的成本构成配比为直接材料占45%,人员人工占15%,制造费用转入占40%,计算得,本月产成品成本中摊负直接材料128855.60元,直接人工42951.86元,制造费用转入114538.31元。

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<p>你好,一般按工业企业        </p>
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