送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-30 14:55

您好,全额抵扣,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。

追问

2018-08-30 15:10

是买金税盘就花了200元,维费是280元。分别怎么做账?

追问

2018-08-30 15:12

您说的同时,是把这么多分录都写在同一张记账凭证上,还是分开记账凭证来写呢?

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 15:13

您好,做账时,借;管理费用-办公费用,200元,服务费,280元,贷;现金或者银行存款,480元,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,480元,借:管理费用-办公费用,负数200元,服务费,负数280元。

追问

2018-08-30 15:16

维护费也有得抵扣吗?

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 15:17

您好,是的,都是全额抵扣的。

追问

2018-08-30 15:22

这两张记账凭证这么写对吗?

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 15:24

您好,对的,但是前面的图片最好是管理费用借方负数。

追问

2018-08-31 09:42

管理费用为什么用借方负数呢?

王雁鸣老师 解答

2018-08-31 10:04

您好,为保证利润表取数正确,所以管理费用发生额是借方负数。

追问

2018-08-31 11:32

我是小规模纳税人,可以用到增值税——应交增值税(减免税),这三级明细科目吗?

王雁鸣老师 解答

2018-08-31 11:35

您好,可以用到的,如果不使用的话,直接使用应交税费-应交增值税,也可以的。

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