- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-01 10:44
你好,需要做坏账处理
企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备
企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:其他应收款
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企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:其他应收款
2018-09-01 10:44:42

你好,是销售货物款项暂时没有收到?
2018-10-22 09:52:35

你好,不挂账,应当是全额收到,没有应收才对的
2017-12-08 16:30:46

你好,需要去查明差异原因,然后做相应的调整分录
2020-06-29 10:56:19

你好!你们科目设置的有问题,如果真实业务都是应收账款的话,需要把这些科目的借方余额相加。
2020-03-27 15:56:22
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