销售商品之前预收490000,本次银行收到656600,记账凭证不是做本次 借-银行存款656600吗?为什么要把之前预收的49万也做进这次的凭证?(之前预收款的时候不是也做过凭证?)
雅文
于2018-09-01 20:01 发布 933次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-01 20:03
你好
预收 借;银行存款 贷;预收账款
销售货物 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
这次销售货物需要把之前预收的款项冲平的,如果销售不做冲销,就会导致预收账款一直会在贷方挂账的
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你好
预收 借;银行存款 贷;预收账款
销售货物 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
这次销售货物需要把之前预收的款项冲平的,如果销售不做冲销,就会导致预收账款一直会在贷方挂账的
2018-09-01 20:03:44
借银行33900,贷主营业务收入3万,应交税费,应交增值税销项3900,你之前那个货款和增值税应该是有一个错的吧。
2024-01-08 08:53:56
借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费,借:主营业务成本贷:库存商品
2018-01-24 15:17:39
你好!
应该选择AB
2019-10-02 15:19:30
AB都不用登记现金日记账
2019-11-05 14:41:03
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