送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-02 13:22

您好,先做分录,借:应收账款,负数11.7万元,贷:主营业务收入,负数10万元,应交税费-应交增值税-销项,负数1.7万元,再做,借:应收账款,11.7万元,贷:主营业务收入,10万元,应交税费-应交增值税-销项,1.7万元,填写报表时,直接按开的发票填写就行了。

犄角旮旯 追问

2018-09-02 13:26

这个合同不应该按照合同的的发生时间确认收入么?本来就是个分期付款合同

王雁鸣老师 解答

2018-09-02 13:33

您好,不是的,实际操作中,按开具发票时间来确认收入的。分期付款的合同,一般也是按收款确认收入的。

犄角旮旯 追问

2018-09-02 13:36

我们不是的开票时间和做账时间不一致的,大部分先做账后开票的,那个报税表按哪个来

王雁鸣老师 解答

2018-09-02 13:41

您好,按理说报税表也按做账时间来申报的。

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您好,先做分录,借:应收账款,负数11.7万元,贷:主营业务收入,负数10万元,应交税费-应交增值税-销项,负数1.7万元,再做,借:应收账款,11.7万元,贷:主营业务收入,10万元,应交税费-应交增值税-销项,1.7万元,填写报表时,直接按开的发票填写就行了。
2018-09-02 13:22:49
你好,就是开具了发票,但是不符合收入确认条件,产生了纳税义务,就这样做分录
2020-08-02 22:05:33
他们还欠我们的钱,不能直接抵应收吗?老师
2016-10-26 10:41:18
申报表里面会是申报表里面填18556.35,税金会是税金是556.69这个情况怎么处理 做账怎么登分录 应收账款19113,主业务收入是18556.31 应交税费是556.69 要这样登分录吗?这种发票是找市场代开的吗
2015-10-12 18:32:30
那我上面分录做的做吗,不需要在做其他分录了是吗?
2020-07-10 11:19:39
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