17年8月的合同金额是10万,税额是1.7万,当时做分录是借:应收账款,贷:主营收入10万 应交税费销项税1.7万 ,18年我才开的发票,才缴纳的税款,怎么做分录,申报表怎么填写
犄角旮旯
于2018-09-02 13:04 发布 609次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-02 13:22
您好,先做分录,借:应收账款,负数11.7万元,贷:主营业务收入,负数10万元,应交税费-应交增值税-销项,负数1.7万元,再做,借:应收账款,11.7万元,贷:主营业务收入,10万元,应交税费-应交增值税-销项,1.7万元,填写报表时,直接按开的发票填写就行了。
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您好,先做分录,借:应收账款,负数11.7万元,贷:主营业务收入,负数10万元,应交税费-应交增值税-销项,负数1.7万元,再做,借:应收账款,11.7万元,贷:主营业务收入,10万元,应交税费-应交增值税-销项,1.7万元,填写报表时,直接按开的发票填写就行了。
2018-09-02 13:22:49
你好,就是开具了发票,但是不符合收入确认条件,产生了纳税义务,就这样做分录
2020-08-02 22:05:33
他们还欠我们的钱,不能直接抵应收吗?老师
2016-10-26 10:41:18
申报表里面会是申报表里面填18556.35,税金会是税金是556.69这个情况怎么处理 做账怎么登分录 应收账款19113,主业务收入是18556.31 应交税费是556.69 要这样登分录吗?这种发票是找市场代开的吗
2015-10-12 18:32:30
那我上面分录做的做吗,不需要在做其他分录了是吗?
2020-07-10 11:19:39
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