你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
请问老师利润分配的账务处理,为什么亏损的账务处理是借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
答: 本年利润年末借方余额 结转的时候在贷方
年末 本年利润 未分配利润 是怎么做账务处理的 未分配利润有余额吗
答: 你好,把本年利润科目结转到未分配利润科目,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润,本年利润无余额,未分配利润有余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们今年1月初的未分配利润为-20000多,六月份弥补了亏损,需要做账务处理吗,我现在的利润分配期末余额还是1月份的期初余额吗?
答: 您好 1月初的未分配利润为-20000多,六月份弥补了亏损,不需要做账务处理 现在的利润分配期末余额是当月资产负债表里的弥补亏损后的
A会计学堂-孙老师 追问
2018-09-03 09:59
A会计学堂-孙老师 追问
2018-09-03 10:01
邹老师 解答
2018-09-03 10:01
A会计学堂-孙老师 追问
2018-09-03 15:37
邹老师 解答
2018-09-03 15:38