送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-03 12:40

你好,在附表二的进项税额填写发票份数,因为一正一负刚好抵消了,只需要根据其他进项发票的金额,税额填写就是了

经。 追问

2018-09-03 12:44

就是说这两张发票的销售额真负刚好想抵了,我不需要填写对应的销售额了?那附表二进项税额转出那边有个红字发票信息表的税额,需要填吗?

邹老师 解答

2018-09-03 12:47

你好,是的 
进项税额转出不需要填写

经。 追问

2018-09-03 12:49

我是销售方,那进项税额转出的红字发票信息表税额是什么情况下填写呢?

邹老师 解答

2018-09-03 12:49

你好,比如抵扣了虚开的进项发票税额,或者取得的进项发票认证了,但是这个发票的 销售方把发票作废了

经。 追问

2018-09-03 12:51

就是说,这边是作为购买方才可能需要填到的?

邹老师 解答

2018-09-03 12:52

你好,是的,对于购买方来说才可能需要填写进项税额转出的

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是的,要减去,你按照你税控的实际金额填写就好了呀
2018-10-19 11:57:08
你好 这情况要去大厅申报 
2022-04-01 10:05:01
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