因为发票备注栏有误,跨月了,上个月开了一张红字发票和一张蓝字发票,金额相同,这个月要报税,增值税报表上面要怎么填?红字发票,蓝字发票的金额和税额分别填在哪里?
经。
于2018-09-03 12:39 发布 2346次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-03 12:40
你好,在附表二的进项税额填写发票份数,因为一正一负刚好抵消了,只需要根据其他进项发票的金额,税额填写就是了
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是的,要减去,你按照你税控的实际金额填写就好了呀
2018-10-19 11:57:08
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你好 这情况要去大厅申报
2022-04-01 10:05:01
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你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08
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你好 是的 如果是冲了税额的话 会增加你的留抵税额的 以后抵减的
2020-05-26 13:00:29
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同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
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