- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-03 14:03
您好, 1,借;长期待摊费用-开办费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。2、借:预付账款,贷:现金或者银行存款。3、借;预付账款,贷:现金或者银行存款。
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您好, 1,借;长期待摊费用-开办费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。2、借:预付账款,贷:现金或者银行存款。3、借;预付账款,贷:现金或者银行存款。
2018-09-03 14:03:20

你好 是的 你们没票的不做税务帐就会内外不一致的
2019-07-05 11:26:17

还在筹建期就可以的
2017-01-11 10:20:40

你好 那你们5月是否有做账 实际应该在5月做暂估成本或者费用的
2019-11-14 09:04:00

你好,是需要对方提供发票入账计入管理费用的开办费核算的
2018-01-04 10:01:14
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