- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,福利费一般都按照实际开支做了,不实行预提。所以,预提了年底也要冲红的。
2018-09-04 14:07:13

您好!你这个福利费是属于这个月的还是下个月的。
2016-12-29 14:45:28

你好,此问题已经给予回复
2018-04-09 14:45:54

正确做法,1 、借:应付职工薪酬---福利费 贷:现金、2、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬---福利费
2016-11-16 16:45:16

您好
请问您计提的时候分录怎么写的
写跟计提时候相同的红字分录冲销就好了
2019-11-04 11:18:58
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