你好,我想问一下,我去年第四季度收水费的税款忘记 问
同学你好 这个可以补计提哦 答
老师:税务局退下来的增值税在税务体统的申报里计 问
冲了一张发票后税务局退下来的增值税,在税务系统申报里一般计入 “应交税费 —— 应交增值税(销项税额)” 科目,用红字表示。相关会计分录如下: 销售方开具红字发票:借:应收账款等(借方红字);贷:主营业务收入(贷方红字),贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(贷方红字);借:主营业务成本(借方红字);贷:库存商品等(贷方红字)。 购买方收到红字发票:借:库存商品、原材料、固定资产等(借方红字);贷:应付账款、应付票据等(贷方红字),贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)(贷方蓝字)。 答
计提所得税是按实际利润计提的吧,因为帐面有利润, 问
你好,如果考虑那一次扣除不缴纳所得税了就不用计提了。 答
老师 2025年新疆地区报考初级会计考试 需要信息 问
您好,要采集的,全国范围内都是要采集 答
往年的已认证进项发票失控了,需要转出补缴增值税 问
您好,我们账没有错,补多少税直接做分录 借:未分配利润 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交所得税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交所得税 营业外支出(滞纳金部分) 贷:银行 答
老师好,公司现在第一次报企业所得税,目前还没建账,银行开户还没开始用,也没开发票。我个人所得税申报了3000元,期间在网上买了写办公用品开的电子发票金额,这些期间费用和工资金额,要一起申报吗?营业收入和营业成本不写,直接在利润总和这里写负数吗
答: 你好,那应该填到营业成本里
个人所得税申报系统里,法人写雇员还是非雇员,正式在本单位上班的都要写雇员这样才可以企业所得税税前扣除吗?
答: 您好,法人拿工资的就写雇员,不拿工资的写非雇员。正式的写雇员工资才可以企业所得税前扣除的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师:个人所得税申报工资薪金收入总额与企业所得税税前扣除工资不一致,这个误差要怎么找?
答: 你是跟所得税汇算清缴里面的期间费用的工资薪金不一样吗