7月底时认证通过了一张错票,已经进行了抵扣,8月,对方开具一张红字发票和一张正确的发票,那张正确的发票我已认证,怎样做会计分录?
会计学堂125
于2018-09-06 13:32 发布 600次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-09-06 13:36
你好
先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
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你全部认证之后对期中一张可以去申请红字信息表,之后发给销售方,你这边做科目不变数值是负数冲掉一张,要是不认证退回,你可以不用做分录,也不用处理别的
2020-02-13 09:46:00
今年的业务还是去年的 用的是企业会计准则还是小企业会计准则
2019-09-05 17:25:27
你好 你现在是作为购买方的分录 还是销售方?
2019-12-03 17:30:44
你好
先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
2018-09-06 13:36:27
您好
请问取得蓝字发票的时候分录怎么写的
2020-01-08 13:44:06
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会计学堂125 追问
2018-09-06 15:06
何老师 解答
2018-09-06 15:08