- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,就填在正常申报的里面,只不过数据是负数
2018-09-07 11:44:16
这个只能去税局大厅做手工申报了。
2019-09-03 13:08:25
增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。
2023-03-07 19:16:06
这种情况的话,你得需要去税务局。
2022-04-09 15:02:54
你好,红冲发票填写在收入栏次
收入按正数发票收入减去红冲发票收入之后的收入金额填写
2019-01-06 19:35:19
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