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呦呦
于2018-09-07 10:23 发布 903次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-07 10:32
您好!是再附表四和主表的应纳税额减征额填。
呦呦 追问
2018-09-07 10:36
哦,我这个月已经申报了,下个月我就把附表4的本期实际抵减税额里填上1450,然后再再主表的应纳税额减征那里填上1450就可以了吗这样的话附表4期末余额就是0了
宋生老师 解答
2018-09-07 10:43
您好!是的。附表4的期末余额是0是对的。 但是你是什么东西有1450元
2018-09-07 10:45
我是刚接手的,我这次就280是服务费,我估计至少得会计从来没有转出来过吧,就填在这里就好了,是累加的吧,好的,我明白了,谢谢老师
2018-09-07 10:47
你好!是的。正常是没有这么多金额的。不过你填写的方式是对的
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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