- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
相关问题讨论
您的分录不对。
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
2018-09-07 10:45:25
您好,借管理费用,开办费贷,其他应付款借其他应付款贷银行存款,如果用这个科目过渡一下也可以。方便管理,
2020-07-27 09:19:43
你好,是的,计入其他应付款
2016-11-29 12:28:25
你好,可以的,
相反对冲就可以了
借:其他应付款
贷:其他应收款
2019-04-26 09:23:53
做更正分录 ,借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名
2020-02-20 14:25:55
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