之前5月份购买软件4万元入无形资产,已经计提三个月了,但8月份收到发票,对方开了5万元发票,会计分录应该怎么做?包括无形资产入账和摊销两方面的。
はなび
于2018-09-07 14:04 发布 898次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!原分录红字冲4万,按5万重新新入帐,调整以后月份的摊销就可以
2018-09-07 14:08:26

您好,把完整的题目发过来吧
2022-04-13 10:48:28

借记“资产减值损失--计提的无形资产减值准备”科目,贷记“无形资产减值准备”科目。
2019-01-11 10:15:09

借:管理费用 贷:累计摊销
2020-04-03 14:32:02

借银行存款
累计摊销
贷无形资产
销项
差额放到营业外收支
2024-01-08 18:10:59
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