- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-07 17:46:33

你好。蓝字发票做借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)负数发票按照上面的分录做负数金额即可
2021-10-24 07:57:38

你好,是的,可以是相同分录,金额负数,或相反分录,金额正数
2017-11-22 21:27:08

就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54

你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-08 10:59:42
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