- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 借;应付账款 1987 贷;银行存款1987,多付的1015体现在预付账款期末余额就是了
之后抵扣 做这个分录 借;销售费用 贷;应付账款
2018-09-08 10:27:04
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2016-10-27 09:23:46
你好,发票开给电商的话,直接做销售费用-快递费。
2020-12-28 14:24:26
你好 专票才可以拿来抵扣的 借管理费用 进项税贷银行存款
2019-10-12 16:26:05
你好,借管理费用,快递费,
2019-08-05 15:46:15
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