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Monica
于2018-09-08 14:49 发布 859次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-08 14:50
您好,直接根据销项金额,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:主营业务收入。
Monica 追问
2018-09-08 14:52
那老师 这个不用去管是否是去年的是吧 然后我有进项发票也区分了材料和进项税 是不是也可以直接调整 ?
王雁鸣老师 解答
2018-09-08 14:54
您好,不用的,因为是内账,没必要的。可以直接调整的。
2018-09-08 15:03
谢谢老师
2018-09-08 15:05
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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Monica 追问
2018-09-08 14:52
王雁鸣老师 解答
2018-09-08 14:54
Monica 追问
2018-09-08 15:03
王雁鸣老师 解答
2018-09-08 15:05