送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-09 19:39

您好,没有规定不能入账,有规定此为招待费,限额扣除。按收入的0.5%,或者招待费的60%,哪个小按哪个税前扣除。

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精选问题
  • 老师 我们是小规模纳税人,应交增值税是减免的 ,为

    减免税额的 是不需要计提城市维护建设税还有教育附加那些吗

  • 我们是安装光伏板发电公司,租赁的场地费是一年一

    一、暂估入账 支付 5 万元场地费时: 借:预付账款 50000 贷:银行存款 50000 暂估剩余未付的场地租赁费用: 借:管理费用 / 制造费用等(根据场地用途确定科目)150000 贷:其他应付款 —— 暂估场地租赁费 150000 二、每月摊销 计算每月摊销金额: 合同总金额 20 万,假设租赁期限为 10 年(120 个月),则每月摊销金额为 200000÷120≈1667 元。 每月进行摊销的账务处理: 借:管理费用 / 制造费用等(根据场地用途确定科目)1667 贷:预付账款 1667 当后续支付剩余场地租赁费用并收到发票时,先冲销暂估分录,再按照实际金额入账。 冲销暂估分录: 借:管理费用 / 制造费用等(根据场地用途确定科目)-150000(红字) 贷:其他应付款 —— 暂估场地租赁费 -150000(红字) 收到发票支付剩余款项时: 借:管理费用 / 制造费用等(根据场地用途确定科目)150000 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(如有) 贷:银行存款 150000

  • 老师,小规模纳税人申报的时候,在开票的发票全部是

    那这个营业外收入(税额)在财务报表和企业所得税申报表中的什么位置体现出来,谢谢

  • 你好,工会经费,什么情况下需要缴纳

    同学你好 这个都要交的

  • 发票上可以开消防器材1批 8200元吗

    你好,这种发票本身不规范。

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