刚接手一个小建筑公司的会计,15年-现在没有装订凭证,全是散的,内账的银行存款能对得上,但老板说往来对不上,该从哪入手做?怎样清往来?
思雨
于2018-09-10 10:07 发布 952次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-09-10 11:15
往来无非就是应收应付,这些你可以和供应商和零售商联系。和他们打电话核对。这些关系到老板利益,叫他们坐下来确认应收应付。以老板最后确定的为主。然后你慢慢录入,把资产负债表调整平衡。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息