问一下内账的这份凭证数错了,外账发票是开的10000,和之前一起开的,做到外账了,这个内账应该是4000.可是8月份已经结账了,在9月份怎么更改?
Sunny
于2018-09-10 15:41 发布 584次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-09-10 15:58
老师,如图做可以吗?
8月份的收据是4000,收到的发票是之前开在一起的10000.
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老师,如图做可以吗?
8月份的收据是4000,收到的发票是之前开在一起的10000.
2018-09-10 15:58:12
可以用复印件
2017-08-11 13:50:51
你好,内账就用复印件作为原始凭证入账就是了
2019-03-12 10:16:37
复印原始凭证作为附件
2019-03-21 20:42:10
你好,交接之前让对方整理好,对号帐你在接手
2018-09-14 10:34:10
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