送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-09-11 10:44

你好,直接做就可以了,借管理费用,差旅费,贷库存现金

允畅 追问

2018-09-11 10:50

哦哦,谢谢老师。 
 
老师,那如果付款和取得发票不是一起的,是隔了几天的,那 做账时候要把分录分两步吗?付款时候做一步,取得发票时候做一步? 
 
谢谢老师

王晶老师 解答

2018-09-11 11:23

可以一起做就行,如果跨月了就做两步

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相关问题讨论
你好,直接做就可以了,借管理费用,差旅费,贷库存现金
2018-09-11 10:44:27
您好,简化起见,借:管理费用-差旅费 ;贷:库存现金,做这一步就行了。
2018-09-11 10:36:50
你好,通行费电子发票要勾选认证,可以抵扣的。借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2020-05-07 12:03:11
这个本身是企业的日常经营业务,应付而未付的款项,是要用应付账款科目核算的。
2019-01-16 16:02:19
不可以,计入以前年度损益调整
2019-03-21 15:07:37
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