送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-11 11:13

您好!你支付的时候借管理费用 贷银行存款 
然后抵减的时候借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。

大眼萌12 追问

2018-09-11 11:20

老师我们付款是8月最后一天给对方付的钱,对方给我们9月开出来的发票,我可以做到8月账吗,把9月票附8月里

宋生老师 解答

2018-09-11 11:27

您好!不建议这样。你可以先做预付,或者先暂估,然后9月再调。

大眼萌12 追问

2018-09-11 11:28

好的老师谢谢,那我9月再做的时候,就用发票为原始凭证调就行呗

宋生老师 解答

2018-09-11 11:35

您好!是的。就是这个意思

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相关问题讨论
您好!你支付的时候借管理费用 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
2018-09-11 11:13:34
借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
2018-09-11 11:05:05
不是,主营业务成本是卖出去后结转的。 借 库存商品 贷 银行存款 卖出去的时候结转到主营业务成本 借 主营业务成本贷 库存商品
2018-11-29 14:43:18
你好,是的
2017-03-21 11:59:48
第一次购买时全部计入无形资产成本中
2017-07-19 13:21:30
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