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大眼萌12
于2018-09-11 11:09 发布 564次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-11 11:13
您好!你支付的时候借管理费用 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
大眼萌12 追问
2018-09-11 11:20
老师我们付款是8月最后一天给对方付的钱,对方给我们9月开出来的发票,我可以做到8月账吗,把9月票附8月里
宋生老师 解答
2018-09-11 11:27
您好!不建议这样。你可以先做预付,或者先暂估,然后9月再调。
2018-09-11 11:28
好的老师谢谢,那我9月再做的时候,就用发票为原始凭证调就行呗
2018-09-11 11:35
您好!是的。就是这个意思
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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大眼萌12 追问
2018-09-11 11:20
宋生老师 解答
2018-09-11 11:27
大眼萌12 追问
2018-09-11 11:28
宋生老师 解答
2018-09-11 11:35