做7月份的账,可当时六月份的增值税没交,直到九月才交上,那七月份该怎么做?计提还是?
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于2018-09-11 14:46 发布 620次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!7月正常计提就好了。
2018-09-11 14:49:17
你好
七八月份工资 借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬
税金的分录 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
扣款 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
2018-10-15 17:34:00
您好,做七月份凭证,有六月份的增值税和计提税费,做七月份的费用转利润,如果七月份计提的,就要用把已经交过的六月份的税费算到七月份,如果是六月计提的,只是七月交的,不用算。
2018-01-28 15:32:28
一般纳税人还是小规模的?
2019-08-21 13:30:02
你发工资冲掉计提公司社保??那你冲回,按下面这个做
2019-07-15 09:18:54
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