送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-09-12 08:43

你好,可以这么做,也可以借记预付账款!

小燕子 追问

2018-09-12 08:47

实际收到的汽车票款要比银行付的要多,借:固定资产,贷:应付账款(冲之前银行付的款)贷:其他应收款,这样对吗?

老江老师 解答

2018-09-12 08:48

是的,实际多出的,列应付款或银行直接支付!

小燕子 追问

2018-09-12 08:49

付的汽车保险费,也是先付款后有票,也可以和上面一样做分录对吗?

老江老师 解答

2018-09-12 08:50

一样的,但一般不做分录,等发票来了之后,一并处理(这个票到手的时间短)

小燕子 追问

2018-09-12 08:53

银行付款和拿到票不在同一个月,付款的银行存款账可以不做账吗?老师

老江老师 解答

2018-09-12 08:54

可以,当月银行余额调节表做一个调整即可 
但,如果跨月,还是先做预付款

小燕子 追问

2018-09-12 08:56

我做的借:应付账款,贷:银行存款,可以吗?

老江老师 解答

2018-09-12 09:05

可以的,只是往来科目!

小燕子 追问

2018-09-12 09:08

一般预付账款不多的,可以做应付账款也对的是吗老师

老江老师 解答

2018-09-12 09:10

可以的,没问题,时间短,很快就平了!

小燕子 追问

2018-09-12 09:13

收到票,借:固定资产 
贷:应付账款(冲之前银行存款付的款做的分录) 
贷:其他应收款(不够的用老板的往来冲), 
对吗老师

老江老师 解答

2018-09-12 09:14

是的,分录正确,没问题!

小燕子 追问

2018-09-12 09:16

往来账是要做平的对吗?不能有余数?

老江老师 解答

2018-09-12 09:17

这个,要根据实际情况

小燕子 追问

2018-09-12 09:20

好的谢谢老师

老江老师 解答

2018-09-12 09:23

不用谢,祝工作愉快 !

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相关问题讨论
你好,可以这么做,也可以借记预付账款!
2018-09-12 08:43:18
你好!可以的。如果你没有设置预付的话
2019-02-27 17:18:56
可以的,你这个做没有问题
2019-12-23 11:35:21
借:固定资产 (入汽车成本) 贷:银行存款
2015-12-22 14:57:36
对的啊
2017-12-10 13:57:34
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