送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-12 08:48

你好  ,是之前确认的应付账款金额有错误需要调整?

下一个十年 追问

2018-09-12 08:54

是的,也不知之前会计怎么做的账,与多家供方余额都对不上,这次要调账,分录应怎么做好呢

邹老师 解答

2018-09-12 08:55

你好   借;库存商品等科目   贷;应付账款 
做这个调整分录,使得 供应商的余额比我司的应付款余额一致

下一个十年 追问

2018-09-12 09:00

可以入营业外收入,营业外支出吗,

邹老师 解答

2018-09-12 09:02

你好,是什么原因造成你单位与供应商金额不一致?

下一个十年 追问

2018-09-12 09:11

我分析应该是前面的会计太忙了,然后供应商那里跟我们这边实际上金额是对不上的,但是对账时他也直接签字,这一次我来了之后就全部一起查帐,寻求源头的话,原因应该就多种多样了,有的是我们这边多记了,有的是我们这边少记了。

下一个十年 追问

2018-09-12 09:11

所以我就想省事一点,看能不能直接计入营业外收入和营业外支出。因为有很多应收款也对不上。

邹老师 解答

2018-09-12 09:11

你好,需要查明原因才知道如何做调整分录 
而不能为了省事就计入营业外支出或营业外收入的

下一个十年 追问

2018-09-12 09:38

查不了老师,

邹老师 解答

2018-09-12 09:40

你好,不对肯定是可以查明原因的 
如果无法查明原因是无法做出正确调整分录,即使 你通过营业外收支调整,应付账款一致了,但是这样不能保证调整的分录正确的

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