送心意

张蓉老师

职称中级

2018-09-12 09:39

您好,1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’; 
2.如发票未认证销售方申请红字信息表,如发票已认证及需要购买方申请红字信息表,点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角“打印”,然后选择“不打印”,最后点击“取消”; 
3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’,弹出窗口选中已开信息表,点击‘上传’按钮,点“确定”,待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票;

淡涵 追问

2018-09-12 09:51

老师,我们公司的专票是万位的,之前开了65500专票,现在要红冲这7张专票,未认证,我是不是要在税盘上开7张对应的负数发票,再重新开7张正确的发票?

张蓉老师 解答

2018-09-12 09:53

您好,是的,一张错误发票对应一张红字信息表,然后再开具7张正确的发票。

淡涵 追问

2018-09-13 14:53

老师我已经审核通过了,就可以正常发票那样开负数发票了吗

张蓉老师 解答

2018-09-13 15:00

您好,开负数发票时跟开正常的发票有所不同,要在发票填开里面点负数,然后选择手工开具或者导入开具。

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