送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-12 14:10

你好!因为要平衡期初应该还有一个科目少做1.9万,找出来补做凭证或冲洗编辑期初数

上传图片  
相关问题讨论
你好 应收账款收不回的结转计入营业外支出科目  
2021-07-06 15:34:51
您好,少收时,借;应收账款,(财务费用,负数,少收部分不再要的,或者正数,多收部分不再退的),贷:现金或者银行存款,预收账款(多收部分需要再做销售的)。
2018-09-08 16:33:42
您好 如果钱是老板支付的 贷:其他应付款
2019-04-11 14:01:26
你好!因为要平衡期初应该还有一个科目少做1.9万,找出来补做凭证或冲洗编辑期初数
2018-09-12 14:10:31
你好 借银行存款 贷应收账款-A 应收账款-B
2020-06-08 14:46:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...