公司收到发票是借-在建工程16万 贷-应付账款16万,付款时,借-应付账款10万,贷-银行存款10万,有6万是质保金,我想问下,本月付了剩下的质保金,但是当时付钱的分录没有直接表明还有质保金没付,需要冲销那笔分录么?还是直接借-应付账款6万,贷-银行存款6万?
愿时光待你温暖如初。
于2018-09-12 17:14 发布 706次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-12 17:17
你好!你在摘要写上是质保金就好了。
你仍然可以借应付账款 贷银行存款。
相关问题讨论

你好!你在摘要写上是质保金就好了。
你仍然可以借应付账款 贷银行存款。
2018-09-12 17:17:11

1.在建工程完工并结算时:借:固定资产 47,000元贷:在建工程 47,000元
2.实际支付款项时:借:应付账款 45,620元贷:银行存款 45,620元
3.质保金部分(作为应付账款的子科目或备注):(无需额外分录,只需在应付账款中记录或备注)
2024-05-27 11:49:58

你好,借:其他应收款 贷:银行存款
2021-09-29 20:21:01

已经验收完之后,你再收到发票,你就直接做到主营业务成本处理就可以了。
2021-04-06 23:20:21

质保金计入往来就可以了
2021-09-30 09:48:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
愿时光待你温暖如初。 追问
2018-09-12 17:18
宋生老师 解答
2018-09-12 17:19