4月开进来的进项发票要出口退税的,认证不抵扣,8月由于金额错误,重开,纳税申报表2会自动跳出进项转出的金额,但是这个金额4月没有抵扣,其实是不用转出的,那要如何申报?
四毛呀
于2018-09-12 17:31 发布 635次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
老师这样填对嘛?
2018-10-19 17:10:30
你好,是在退税勾选里面,如果你是商贸。
在附表二二十六到28还有35栏里面填写。
2022-02-08 12:33:14
将原来认证不抵扣进项税,填入附表2第3栏
2018-09-12 17:36:38
同学你好
这个是主表
2021-11-02 10:56:08
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