- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,研发项目中的这些适用加计扣除的。
2018-09-13 11:05:14
您好,就是用您可以抵扣的进项税额✖️10%计算出来填写。填在本期发生额/本期可抵扣金额
2020-05-04 15:14:21
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,高新技术企业付加计扣除咨询服务费15000,这个是研发无形资产发生的支出?
2021-09-18 17:22:09
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