送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-13 11:57

你好     借;应收账款  贷;主营业务收入  应交税费

147 追问

2018-09-13 11:58

可是实际销售是1000,那剩余200怎么处理?,

邹老师 解答

2018-09-13 11:59

你好,开具发票1200,需要按1200计入应收账款核算的

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同学你好 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项;
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你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
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借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
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可以做借:银行 贷:预收 发出后借:预收贷主营业务收入,销项税
2015-12-05 14:35:52
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