航天金穗服务费有抵扣联怎样做账
jossonli
于2018-09-13 15:27 发布 878次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-09-13 15:32
不认证,直接做,认证抵扣联留着保存就可以!
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不认证,直接做,认证抵扣联留着保存就可以!
2018-09-13 15:32:28
你好,支付时,仍应按原来的会计处理进行核算。
借:管理费用
贷:银行存款(或现金)
抵扣时
借:应增税金——未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入
2016-12-02 09:23:35
你好,有超过12个月的抵扣期限吗
2018-10-25 20:46:01
你好,此问题已经给予回复
2018-10-25 21:02:02
你好,是的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-03-23 10:15:05
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马老师 解答
2018-09-13 15:33