老师,货物实际到库数比发票上明细数量数多,多的是 问
您好,我们这部分打算卖还是送给客户,送客户我们也不入账,也不开在发票里, 卖或领用的话,数量按实际入,总金额不变,相当于单价降低了 答
23年度的利息发票,25年才取得发票怎么处理 问
直接附在23年的最后一笔利息凭证后边 答
您好,老师,麻烦问下公司有笔应收账款超过三年要不 问
您好,可以,只是不能税前扣除,在年度汇缴时要纳税调增的。 答
2019年计提存货跌价准备借:资产减值损失 50贷:存 问
同学,你好 影响的金额是25-5=20 答
开发票一般是根据公司销售提供的合同来开吗,当月 问
通常是根据发货金额或提供的服务金额 答

有即征即退的企业,印花税的购销合同是一般货物销售额加上即征即退的销售额来填嘛?
答: 你好,即征即退的销售额,也是销售额,也属于应征印花税的范围!
老师:增值税即征即退我们计入免税收入了,现在要调增,我该怎么操作呢,还要备案吗
答: 老师:增值税即征即退我们计入免税收入了,现在要调增,我该怎么操作呢,还要备案吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
即征即退销售额是474137.93,一般销售货物额为1909051.72,算出来的本月即征即退的分配的进項税额是21265.84在申报增值税主表一,35行那边即征即退实际退税额是用什么数据计算出来得,麻烦老师告知具体算的过程,怎么得出图上的金额的,谢谢!
答: 您好,软件即征即退是税负超过3%的部分退税。 40372.09-474137.93*3%=26147.95
我们公司有即征即退业务,上个月我们开了即征即退红字销售额20,蓝字销售额15,其他正常业务销售额30,申报表的即征即退不能填负数,这个那我们即征即退的红字5不就冲了正常业务了吗?这个怎么处理呢。
增值税税负率=本期即征即退货物和劳务应纳税额÷本期即征即退货物和劳务销售额×100%,请问“本期即征即退货物和劳务应纳税额”是指扣除退税后的金额吗?
有形动产融资租赁即征即退实际税负超过3%的部分进行退税,即实际缴纳增值税再减掉当期销售额的3%,这个“当期销售额”包括一般项目和即征即退项目吗,还是只是即征即退项目销售额

