送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-14 13:21

假如固定资产账面价值100 计税基础50 利润总额是200万 形成可抵扣暂时性差异 借;递延所得税资产 贷;所得税费用 我这200万是200万*25% 还是(200-50)*25%?

辜老师 解答

2018-09-14 14:12

抵扣暂时性差异对应的递延所得税负债是 借;所得税费用   12.5   贷;递延所得税负债   12.5=(100-50)*25% 
你算应交所得税—所得税费用的时候是,(200-50)*25%

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