有一张发票开具信息有误,客户联已收回并具了负数发票,并重新开具了正确的发票给了对方,现在不知道收回的客户联该怎么处理,还有对映的记账联该如何处理。
思琦
于2018-09-14 17:17 发布 520次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-09-14 17:18
你好,应该给对方入账的。
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你好,应该给对方入账的。
2018-09-14 17:18:32
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你好!
红字发票并退回的发票联及抵扣联及信息表,作为红冲分录的附件!
2018-05-05 09:01:26
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你好同学,建议你把开出去的发票其他联收回来,作废
2019-10-20 20:11:32
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您好,如果没有抵扣呢?销售方开红字信息表,再开红字发票,如果已经抵扣了,采购方填写红字信息表,销售方开红字发票
2020-06-18 16:10:22
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你好 你放着和红字发票一起做附件的 。 不需要 。因为对方没认证 退回你发票 不需要给对方红字发票了。 你只需要给他们正确的蓝字普票就行了
2020-05-29 09:24:48
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