送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-09-15 19:24

借银行存款50000 
应收账款642000 
贷主营业务收入591453 
应交税费增值税销项税100547 
应收就是你要挂的余款。如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!

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借银行存款50000 应收账款642000 贷主营业务收入591453 应交税费增值税销项税100547 应收就是你要挂的余款。如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
2018-09-15 19:24:31
你好,你汇总记账对账不好对的
2021-11-26 19:06:14
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。   月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。   月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。   月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
您好 银行存款总账余额 银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
你好,按照对账单上一笔笔都要做进账里再对余额。余额要对上的。
2018-08-09 19:33:37
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