送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-09-16 13:09

你好,记录你的销售费用就可以。提前付的做预付账款处理。

笑笑 追问

2018-09-16 13:12

谢老师,老师公司老板用自己的的私人卡,给对方公户付了一笔货款 ,这种情况我该如何做账啊?这种情况我可以不要票,同时也不做外账的处理吗?

QQ老师 解答

2018-09-16 13:14

你好,如果销售也不开发票的话可以。

笑笑 追问

2018-09-16 13:19

老师我们也有这种情况,就是别人我们公户打货款 。他们也不要票,这种情况我们就做无票的收入,请问这种情况会有税务上的风险吗?

QQ老师 解答

2018-09-16 14:15

你好!确认无票收入,按章交税的话是没有问题的。

笑笑 追问

2018-09-16 15:40

老师付款方有风险吗?用老板私户给对方公户打款会不会有风险?

QQ老师 解答

2018-09-16 15:49

你好!三流不一致存在查账风险

笑笑 追问

2018-09-16 16:17

三流指什么,向我公司这种情况怎么办?

QQ老师 解答

2018-09-16 16:20

你好!三流指的资金流  货物流  发票流,最好是单位直接付款。

笑笑 追问

2018-09-16 16:29

嗯,老师我公司购入货物,对方全额开专票给我们,但我公司付款都用内账的现金付款,就是说外账上没法提现,直走内账的款。但专票人家开给我们公司以后肯定都要入外账的,以后付货款怎么办?钱都已经给过了啊?

QQ老师 解答

2018-09-16 16:31

你好,为什么不在外账上走?你们实际用现金付款?

笑笑 追问

2018-09-17 08:58

是的,都用内账的现金付,现在大量收入都还在内账,虽然对方给我们开了专票,公司也没有入外账,而且专票过期也不进行认证。老师这种情况要怎么做啊 ?还有上述问题以后要是入外账的话,贷方科目也不知道是应付账款还是现金银行因为都已经付过了。应该用哪个科目?

QQ老师 解答

2018-09-17 09:15

你好!可以先转计入其他应付款就当法人垫付款,但是这种情况不要太多。否则存在风险

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相关问题讨论
你好,记录你的销售费用就可以。提前付的做预付账款处理。
2018-09-16 13:09:04
可以计入应付职工薪酬--职教费科目,对应科目为管理费用等--职教费科目。
2018-11-13 11:33:52
你好,代付的只能计入营业外支出
2017-07-15 08:23:52
作为公司租赁费处理
2017-07-14 11:24:58
你好,代付的只能计入营业外支出
2017-07-15 08:24:00
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