就是是一个蔬菜配送公司实际送货金额假如是800元而实际他要开1000元的发票次月他也会按1000付款剩余200未知怎么处理这个分录怎么做?
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于2018-09-18 09:57 发布 666次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-09-18 12:00
第一个月
借:银行存款800
应收账款200
贷:主营业务收入1000
第二个月
借:银行 200
贷:应收200
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你好!支付需要有发票顶出来
2018-09-18 14:59:01
第一个月
借:银行存款800
应收账款200
贷:主营业务收入1000
第二个月
借:银行 200
贷:应收200
2018-09-18 12:00:22
借管理费用,进项贷银行存款营业外收入。
2021-07-07 08:52:14
同学你好,
借:原材料
应交税费—应交增值税—进项
贷:银行存款
营业外收入(把多的一分钱反映到营业外收入里)
或者直接按付款金额做,发票上减去一分钱,减少在材料里,进项税保持不变
2020-05-09 13:30:30
你好 ; 是不是有优惠券的优惠金额 。 你们是 公司报销的话按实际支付金额来报
2021-12-27 12:48:09
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