一个关于挂靠业务的问题:被挂靠方开票给受票方,收到钱后扣除税点和服务费后,将钱转给挂靠方。这样合理吗?账务处理是怎样的呢?
kelly
于2018-09-18 10:40 发布 1185次浏览
- 送心意
小王老师
职称: ,中级会计师
2018-09-18 10:51
按照你们自己项目来做账务处理
相关问题讨论
同学好,按收入净额也就是代理费确认收入
2018-12-10 14:05:16
按照你们自己项目来做账务处理
2018-09-18 10:51:17
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:其他收益(或营业外收入——减免税费)
按理论上讲是贷方科目:其他收益,按实际的业务讲是:营业外收入——减免税费,建议按第二个分录进行账务处理,后面的录利润表申报时一切顺畅
2019-06-25 16:57:25
你好,如果是自费的话,公司只是代买而已,只需要借:其他应收款 贷:银行存款
扣回工资时冲其他应收款。平常建立一个管理台账就可以了
2017-12-11 21:09:44
借应交税费-增值税-加计扣除 贷营业外收入 或者其他收益
2019-11-04 17:15:41
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kelly 追问
2018-09-18 11:37
小王老师 解答
2018-09-18 11:41