- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;银行存款 2000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-09-18 16:04:34
您好,直接按支付的款项并收到发票后,借:管理费用-租赁费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2016-12-24 21:07:07
您好,直接按支付的款项并收到发票后,借:管理费用-租赁费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2016-12-24 21:07:51
您好,作废对应的金额正负数抵消了
2021-11-22 12:37:54
你好,属于虚假交易,存在查账风险,尽量不要这样操作。
2019-08-02 16:39:49
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