送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-19 16:53

你好,取得发票,先冲销暂估入库,然后根据发票做购进分录

张老师 追问

2018-09-19 17:05

冲销入库  这样做是对的吗  借:库存商品-吉祥馆-暂估款-1000                                                                      贷:应付账款-天妃-预置货商  -1000

邹老师 解答

2018-09-19 17:06

你好,是这样处理,做之前暂估相反分录就是了

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是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
你好,应当这样处理 付款借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借库存商品,贷银行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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