月初售出一笔货物,$10000,当日汇率1=6.59月末未收回应收账款,当日汇率1=6.4,那月初和月末的汇率差额1900是不是就是汇兑损失,然后分录借:财务费用—汇兑损益 1900贷:应收账款—美元户 1900这样做对吗?
浪味仙。
于2018-09-20 00:19 发布 690次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,这样做是对的。
2018-09-20 00:39:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,这个3000元,是由于应收账款造成的。
2023-02-04 20:53:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应收账款的汇兑损益是应收账款余额*次年1月份汇率-应收账款余额*年末记账汇率
2022-02-18 17:43:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
收款 借;银行存款 (美金*当日汇率) 贷;应收账款 (美金*月初汇率 ) 财务费用——汇兑损益(或借方 )
是这笔分录里面的汇率
2018-12-27 15:09:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
请老师看一下应该怎么做才正确?
2016-01-12 10:16:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息