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有有
于2018-09-20 10:34 发布 2100次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-20 10:35
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
有有 追问
2018-09-20 10:47
老师,我这个月有开票收入了,是不是要再做一笔借工程施工,贷原材料;借主营业务成本,贷工程施工
邹老师 解答
2018-09-20 11:03
你好,是的,是这样做账务处理分录
2018-09-20 11:09
老师,那之后有材料发票进来,我是把上面三笔暂估的都红冲掉,然后按正确的金额再录入吗
2018-09-20 11:27
你好,是的,把暂估红冲,然后根据发票做购进,领用分录
2018-09-20 11:41
老师,借主营业务成本,贷工程施工这笔也要红冲吗
2018-09-20 11:51
你好,之前这个领用,结转成本分录金额有错误吗?
2018-09-20 14:58
是的呢,来的材料票比之前暂估的金额少
2018-09-20 14:59
你好,那就需要把之前领用材料,结转成本分录冲销的
2018-09-20 15:08
就是把上面入库,领用,结转成本的三笔分录红冲,按发票的金额重新编制是吗
2018-09-20 15:09
你好,是的,是这个意思
2018-09-20 15:18
老师,再请教一下,就是我现在这个材料票来的不全,之前暂估的是25万,这个月只来了13万的票,还有10万的票要下个月才开进来,那我这个月也要把之前暂估的都红冲了吗?按来的材料票入账,没来的再暂估吗
2018-09-20 15:19
你好,是的,把之前的全部冲销,然后根据材料发票入账,没有来的部分继续做暂估处理
2018-09-20 15:41
好的,谢谢老师
2018-09-20 15:44
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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