是有一笔汇缴清算所得税补交2200的所得税,其中是调整了福利费还有招待费。补交2200的所得税整个完整的分录麻烦帮写一下。可能入错了!
Luck Fairy
于2018-09-20 11:26 发布 781次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-20 11:27
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税2200
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款2200
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整2200
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2018-09-20 11:27:54
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税2200
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款2200
2018-09-11 10:01:53
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
你好,调整纳税当月的未分配利润 的期末余额
2017-07-07 16:31:11
其中26项减免所得税额是系统自动跳出来的数字
2018-04-08 13:38:27
您好
业务招待费汇算清缴调整后不用做账务处理
2019-04-21 08:45:53
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