出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

今年4月份(税率17%)的时候开销售发票的时候给几个单位多开了,现在需要对方把对应的发票退回来,我们冲红,但是多开部分的那张票上面包含了应该开给对方单位的销售数据,这样一整张退回来冲红可以吗
答: 你好!可以的。因为红字本身就是一整张
我是销售方,收到5月份给客户开的发票退回来了,我冲红了又重新开了一份,月底报税,这张冲红的发票和重新开的发票分别怎么记
答: 你好 冲红的发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 重新开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
跨月发票退回了,销售方怎么做账
答: 你好开红字发票做借应收 负数,贷主营业务收入 负数 ,销项税额 负数


1363301426 追问
2018-09-20 11:40
宋生老师 解答
2018-09-20 11:40