送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-20 15:08

老师

宋生老师 解答

2018-09-20 15:08

您好!一般是要计提的。借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。

WiNi 追问

2018-09-20 15:10

计提是按什么标准计提呢

宋生老师 解答

2018-09-20 15:12

你好!计提按实际发生计提就好了

WiNi 追问

2018-09-20 15:14

那老师是不是发生业务时 
借:应付职工薪酬_应付福利费 
贷:  银存或现金 
 
月末结转 
借:福利费 
贷:应付职工薪酬_福利费

宋生老师 解答

2018-09-20 15:15

您好!可以是可以,但是正常是先计提在支付。就是第二个分录,然后第一个

WiNi 追问

2018-09-20 15:16

懂了,谢谢老师

宋生老师 解答

2018-09-20 15:18

你好!不用客气的了

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