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WiNi
于2018-09-20 15:07 发布 871次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-20 15:08
老师
宋生老师 解答
您好!一般是要计提的。借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
WiNi 追问
2018-09-20 15:10
计提是按什么标准计提呢
2018-09-20 15:12
你好!计提按实际发生计提就好了
2018-09-20 15:14
那老师是不是发生业务时 借:应付职工薪酬_应付福利费 贷: 银存或现金 月末结转 借:福利费 贷:应付职工薪酬_福利费
2018-09-20 15:15
您好!可以是可以,但是正常是先计提在支付。就是第二个分录,然后第一个
2018-09-20 15:16
懂了,谢谢老师
2018-09-20 15:18
你好!不用客气的了
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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